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·关于征订《企业内部控制审计工作底稿编制指南》的通知 ·
 加入时间:2011-12-31    阅读次数:


各市州注册会计师协会,全省各会计师事务所:
    为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有较强的实用性。
    《企业内部控制审计工作底稿编制指南》每套定价48元,已由中国财政经济出版社出版发行。
事务所及个人购买的,须全额汇款,另加15%的邮寄费,订购10套以上的免收邮寄费。
收款单位:中国财政经济出版社
开户银行:北京银行北洼路支行        
账号:01090307400120102086779
地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦938房间    
邮编:100142
联系人:范爽   罗亚洪     
联系电话:010—88190977 010—88190972
传真电话:010—88190916
E-mail: caill2001@sina.com
请各市州注协,全省各会计师事务所自行订购。

附件:《企业内部控制审计工作底稿编制指南》征订单


                                                           湖南省注册会计师协会
                                                         二〇一一年十二月三十日