您现在的位置:
站内搜索:
 
·湖南省注册会计师协会转发中国注册会计师协会《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》的通知 ·
 加入时间:2014-2-11    阅读次数:

湘注协〔2014〕12号
 
 
各市州注册会计师协会,省直管会计师事务所:

为指导注册会计师解决在企业内部控制审计实务中遇到的问题,防范审计风险,中国注册会计师协会组织起草了《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》(中注协〔2013〕110号)。现将征求意见稿转发给你们,请组织会计师事务所和注册会计师认真学习、讨论,提出书面修改意见,并将书面修改意见(含电子版)于2014年2月25日前反馈到我会业务监管部。
联系人:邓琳斌
联系电话(传真):0731-85165432
电子邮箱:hunjgb@163.com
 
附件:企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)
(附件详见省注协网站)

 
 
 
 

湖南省注册会计师协会
2014年2月10日